Ⅰ 财务金蝶软件上,如何修改记帐凭证啊
1、知道凭证号:点录入新的凭证时 找到跳转菜单 输入你要修改的凭证号 就可以修改
2、不知道凭证号:点凭证查询 在新的窗口里选择你的会计期间 最底下选择2个全部选项 点确定 然后在新的窗口里找到你要修改的凭证 双击打开 直接修改 保存 OK 任务完成
凭证号不连续? 不影响你修改凭证。
金蝶K3ERP软件财务业务流程是什么样的呢?
K3软件财务业务流程:
1。 确保所有的系统都已在本期;
2。 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);
3。 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);
4。 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);
5。 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);
6。 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算); 7。 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算); 8。 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); 9。
检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 10。 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 11。 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询); 12。
入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); 13。 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价); 14。
进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); 15。 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); 16。 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); 17。
如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); 18。 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); 19。 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入); 20。
进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入); 21。 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量); 22。
检查在产品产量; 23。 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对); 24。 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入); 25。
引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入); 26。 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入); 27。 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算); 28。
核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对); 29。 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本); 30。
引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算); 31。 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算); 32。
生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证); 33。 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询); 34。
物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账); 35。 期末调汇(总账——结账——期末调汇)
Ⅱ 如何修改记账凭证
1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)
2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。
4、修改凭证:点击填制凭证,然后查询—然后进行修改即可。
Ⅲ 如何修改错误的已记账凭证
结账后,如果发现账簿记录有错,应该在发现错误的时候,直接在账本上更改。在字、号栏中填写“调帐”;并在摘要中注明所改的那笔帐的日期、凭证号及原因;
如果是少计了,直接记上差额;如果是多记,应该用红字冲减;借贷方向记反了,用红字冲减错误。这种错误不是由于凭证编制时的科目或金额错误,只是登账过程中的抄写错误。
记账凭证的审核主要包括以下内容:
(1)记账凭证是否附有原始凭证,记账凭证的经济内容是否与所附原始凭证的内容相同。
(2)应借应贷的会计科目(包括二级或明细科目)对应关系是否清晰、金额是否正确。
(3)记账凭证中的项目是否填制完整,摘要是否清楚,有关人员的签章是否齐全。
Ⅳ 用友软件如何修改凭证
1.首先,打开用友软件,单击顶部行菜单栏中的【总帐】→【期末】→【对帐】。
Ⅳ 会计电算化里怎么修改凭证!急!!!
会计电算化里修改凭证步骤:
1、打开总账模块,点开“凭证"选项,如图:
Ⅵ 用友U8记账凭证如何修改
用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的
措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情
况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。 对于未经过 审核 功能操作的错误记账
凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。
第二种是已通过审核但未记账的凭证。 对于已 审核 但未 记账 的错误记账凭证,不能
直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在 总账系统 / 凭证 / 审核凭证
功能窗口中,进行 取消审核 (也称为 反审核 )操作后退出;然后由填制凭证操作员进
入总账系统,在 填制凭证 功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;
最后由审核操作员再次进入总账系统,在 总账系统 / 凭证 / 审核凭证 功能窗口中,
重新对该张已修改过的凭证进行 审核 操作。 ;
第三种是已记账但未结账的凭证。 对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的
反记账、反审核 功能,即取消 记账 、 审核 后直接修改。具体而言,首先在 总账系统
窗口中,单击 期末 / 对账 菜单项,打开 对账 操作窗口,此时按下快捷键 Ctrl+H
键,即可激活 恢复记账前状态 功能,然后退出 对账 窗口;单击 凭证 / 恢复记账前
状态 菜单项(此功能平时不显示,待退出 总账系统 后将隐蔽而不显示出来),弹出 恢
复记账前状态 操作窗口,在 恢复方式 中选择 月初状态 项,输入主管口令,然后单击
确定 按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭
证进行修改,再进行 审核凭证 和 记账 功能的操作。
第四种是已结账的凭证。 对于这种情况,可利用系统提供的 反记账、反审核 功能,在
结账 向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按 Ctrl+Shift+F6
键,系统弹出 确认口令 窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击
确认 按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后
按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行 审核凭证 、 记账 和 结账
功能的操作。
因此,综上情况对于用友U8记账凭的修改方法就全部掌握了吧!
Ⅶ 总账系统怎么修改凭证
用“审核”操作修改。
记账凭证是会计人员根据审核无误的原始凭证,按照交易或事项的内容加以归类,并据以确定会计分录后填制的会计凭证。不同情况的修改方法不同,需要一一讲解。都以电脑端:macbookpro mos14打开google版本 92.0.4515.131为例
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。
第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。
第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。
第四种是已结账的凭证。对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。
Ⅷ 用友软件凭证修改怎么做
谁填制的凭证就由谁来进行修改
修改凭证
(1) 执行“凭证”|“填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。
(2) 单击“查询”按钮,输入查询条件,找到要修改的凭证。
(3) 对于凭证的一般信息,将光标放在要修改的地方,直接修改;如果要修改凭证的辅助项信息,首先选中辅助核算科目行,然后将光标置于备注栏辅助项,待鼠标变形时双击,弹出“辅助项”对话框,在对话框中修改相关信息。
(4) 单击“保存”按钮,保存相关信息。
注意:
• 未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改;已审核的凭证应先取消审核后,再进行修改。
• 若已采用制单序时控制,则在修改制单日期时,不能在上一张凭证的制单日期之前。
• 若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制,则不能修改或作废他人填制的凭证。
• 如果涉及银行科目的分录已录入支票信息,并对该支票做过报销处理,修改操作将不影响“支票登记簿”中的内容。
• 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改。