❶ 如何开具网络发票
咨询热线ZI XUN RE XIAN
您好,纸质的发票可以当场开好打印出来,对于网络发票,应该怎么开具呢?法律对其有明确的规定吗?
专业解答
根据《网络发票管理办法》第六条的规定,开具发票的单位和个人开具网络发票应登录网络发票管理系统,如实完整填写发票的相关内容及数据,确认保存后打印发票。开具发票的单位和个人在线开具的网络发票,经系统自动保存数据后即完成开票信息的确认、查验。由此可见,开具网络发票,只需要登陆专用的管理系统后填写相关信息并按步骤操作即可,使用起来非常方便。此外,需要注意的是,单位和个人取得网络发票时,应及时查询验证网络发票信息的真实性、完整性,对不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人都有权拒收。
❷ 公司怎么开电子发票的
申请电子发票流程如下:
第一步:申请票种(去所属分局)
1. 公章、发票专用章
2.税务登记证或三证合一证书复印件
3.网络(电子)发票业务申请表
4.纳税人领用发票票种核定表
5.纳税人票种核定流转单(内部使用) (注:根据所属分局的要求)
(说明: 3.4.5 项按所属分局的要求去税局填写)
第二步:电子签章资料(提供以下资料给我们办理)
1.需要营业执照复印件(盖鲜章),身份证正反面照相,联系人姓名电话(不一定需要法人的信息)
2.提供开票内容清单,税率(比如:餐饮费3%,住宿费6%等)
第三步:购买金税盘
到各税局航信服务点,办理购买金税盘
第四步:发行金税盘
到税局发行金税盘(如果是老企业增加电子票,需把新旧金税盘都拿到所属分局发行)
第五步:申请购票(所属分局)
跟原来购票一样提供资料,以后可网络购票,网络购票的不用提供.
希望帮助到你。
❸ 网络布线开具发票
就网络布线工程,你们可以按提供劳务核算,会计处理: 1、网络布线工程发生的成本: 借:劳务成本 贷:原材料(产品) 贷:应付职工薪酬(人工费) 贷:累计折旧(分摊的折旧,如果有) 贷:银行存款 2、客户同意结算网络布线工程款,开出发票,确认收入,结转成本: 借:银行存款 借:营业税金及附加 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交营业税、城建税、教育附加结转成本:借:主营业务成本 贷:劳务成本
❹ 公司发票怎么开
公司开发票的流程是:1、公司依法设立后,凭借营业执照领购发票;2、按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章;3、开具后的发票存根联和发票登记簿,应当保存5年。❺ 请问网络工程发票怎样开她是属于地税还是国税
1.网络施工要开给客户发票的话,应该是开建筑安装业发票.属于地税,交营业税3% ,其他还有城建税、教育费附加、合同印花税,一共是3.5%左右。
2.发给工人的都是现金,那是你公司的成本。如果是本公司职工,进应付工资,不用开发票;如果是非本公司职工,则要开劳务发票(地税开),那也应该是他们(劳务工人)交税,你们代开。带如下资料:
1.劳务工人和你公司的劳务协议(他们只要一个代表签字,不需要和每个人签协议)
2.劳务工人工资清单(总额与开票金额一致)
3.劳务工人身份证复印件
4.开票申请书(地税局提供)
5.公司地税税务登记证副本
开劳务发票超过1600,还要交个人所得税 总的加起来税率不低呢。
❻ 综合布线工程的发票应该怎么开
如果可以明确分清,那么应该开两张发票,一张是材料内容的增值税发票,一张是施工内容的建筑安装发票。如果不能明确分清,全部都要按增值税发票开给对方。
❼ 网络发票怎么开
发票开票步骤:
(1)双击桌面上“税控图标”→“进入系统”→选择“开票员”(一般选宣复兰)→“确定”→“客户编码”(如果是新客户需要增加,旧的不用增加)→点“+”号增加→填写“名称、税号、地址、电话、开户行、银行账号”,此6项务必要填写清楚。
(2)设置“商品编码”→新产品要增加(旧的不用增加)→输入“名称” →商品税目“4001”商业→“规格型号”→“计量单位”→“单价”→含税标志“T”表示含税→“√”。注:每次开票前要先输入“商品编码”才能开发票,不然无法在开票界面选择开票内容。
(3)专用发票填开。点击“专用发票填开” →“发票种类”→“发票类别”→“发票号码”(此三项要与发票相对应)→“确定”→“进入开票界面”→购货“单位名称、地址、税号、电话、开户行”→“银行账号”→选择“商品名称”→输入“数量”→“刷新”→“收款人”→“复核”→检查一遍有没有输入错误,如无误→确定“打印”。(注:一旦点击“打印”,此发票将自动保存,不能修改,未打印的发票可以进行修改。)注:打印发票时一定要检查好打印机装机是否正确,否设置正确的打印参数,确保每份发票都能打好,避免作废。)开出的发票,存根联在要我的电脑D盘中“小龙”文件夹中“发票管理”文件夹的“销项发票登记表”中登记,并把存根联给宋小春做账。“抵扣联与发票联应该盖发票专用章,给客户快递出去。还应该复印”发票联”给客户签回单,以作收票凭记。
(3)发票作废:开出的发票,当时发现有错的,可作废,先在电脑上作废,找到此发票号,点击“作废”。然后在发票上盖“作废”章,并一式三联钉好存档。跨月的发票作废要开具红字发票冲销,其流程:A。客户退票理由书加盖公章B销售方提交申请单C销售方税务机关审核后开具通知单C销售方开具红字发票。注:开具红字发票很麻烦,手续繁锁,所以开票时要小心核对清楚。